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审计公告

2020年第7号公告:范县工业信息化和科学技术局2019年度预算执行及财政收支审计结果公告

来源:范县审计局 作者:范县审计局 发布时间:2020年12月23日 点击数: [添加收藏]

范县工业信息化和科学技术局2019年度预算执行及财政收支审计结果

 

范县审计局自2020年3月31日至8月13日范县工业信息化和科学技术局2019年度预算执行及财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

(一)主要职能

范县工信科技局主要负责贯彻执行国家和省、市有关工业信息化和科技工作的法律、法规和方针、政策,协调解决新型工业信息化进程中的重大问题;统筹推进自主创新体系建设和科技体系改革;拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构的政策建议;建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制;拟定全县基础研究规划、政策并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究;监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议,指导相关行业加强安全生产管理等。

(二)机构设置和人员编制情况

范县工信科技局内设机构8个,分别是办公室、规划与产业政策股、工业经济运行办公室、高新技术股、中小企业服务办公室、信息化工作办公室、农村科技股、科技人才与成果转化股。在编人员29人。

二、审计评价意见

审计结果表明:范县工信科技局2019年度贯彻落实党中央关于信息化和科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和科技创新工作的集中统一领导。所提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财政收支情况;会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度,遵守了有关财经法规,但仍存在着落实相关政策措施不到位、预算编制不科学合理、决算报表编制不真实、挪用专项经费等问题,尚需进一步予以整改和规范。

三、审计发现的主要问题

(一)履职尽责不到位,“清理拖欠民营企业、中小企业账款”相关政策措施落实不力

(二)部门预算编制不科学、不完整

(三)未将2018年度结余资金145.37万元编入年度预算

(四)无预算列支费用531.96万元

(五)决算报表编制不真实,随意性大

(六)个别预算项目资金执行率为零

(七)未经批准在预算科目之间相互调剂使用47.5万元

(八)13个预算项目专项资金3031.27万元未实行绩效管理

(九)违规发放职工补贴4.3万元

(十)违反规定制定单位内部财务管理办法

(十一)固定资产7879元存在流失风险

四、审计处理和整改情况

针对以上审计发现的问题,范县审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。对于审计发现的问题,工信局已基本整改完毕。具体整改结果由范县工业信息化和科学技术局向社会公告。


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