审计公告
2020年第8号公告:范县人民政府办公室2019年度预算执行及财政收支情况审计结果公告
范县人民政府办公室2019年度预算执行及财政收支情况审计结果
范县审计局自2020年3月31日至8月26日对范县人民政府办公室2019年度预算执行及财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
(一)主要职能
范县政府办的主要职责是围绕县政府的中心工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文;负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;负责对县政府各部门和各乡(镇)政府请示县政府的事项进行审核,提出拟办意见,报县政府领导同志审批;负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作;指导全县政府系统的文秘工作;负责全县政务信息的采编和分析,指导协调全县政府系统信息工作;负责县政府政务公开、政府信息公开工作,指导监督全县政务公开、政府信息公开工作;负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;指导各乡(镇)政府值班工作;承担县政府规范性文件向监督机关的备案报告工作;贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题,牵头拟订全县金融业发展中长期规划;强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管;会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险;负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作;协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;负责防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件;负责全县地方金融监管信息化建设工作;建立健全全县地方金融大数据监测体系,加强地方金融风险监测预警;会同有关部门推进全县金融生态环境建设;会同有关部门建立地方金融监管问责机制;统筹推进全县深化简政放权、放管结合、优化服务等“放管服”改革和政府职能转变工作,推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革;统筹推进全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作;组织协调全县政务服务环境优化和评价工作,负责县级政务服务质量的监督评价等。
(二)机构设置和人员编制情况
范县政府办内设机构12个,分别是秘书室、综合室、信息室、县政府值班室、行政管理室、政务公开室、调研室、政策法规室、金融稳定室(融资担保室)、银行保险室(资本市场室)、政务服务和行政审批改革室、大数据和公共资源管理室。范县政府办行政编制24名。
二、审计评价意见
审计结果表明:范县政府办所提供的2019年度会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其财政收支情况;会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度,遵守了有关财经法规,但仍存在着预算编制不科学合理、决算报表编制不真实等问题,尚需进一步予以整改和规范。
三、审计发现的主要问题
(一)未将2018年结余资金54.21万元编入年度预算
(二)决算报表编制不真实
(三)无预算列支费用24.07万元
(四)未经批准在预算科目之间相互调剂使用36.14万元
(五)扩大开支范围列支费用0.42万元
(六)公务用车管理不规范,未严格执行管理制度
四、审计处理和整改情况
针对以上审计发现的问题,范县审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。对于审计发现的问题,县政府办已基本整改完毕。具体整改结果由范县人民政府办公室向社会公告。