审计公告
2020年第1号公告:范县2019年度财政评审和政府采购情况专项审计调查审计结果
范县审计局审计结果公告
(二〇二〇年十二月十四日)
2020年第1号
范县2019年度财政评审和政府采购情况
专项审计调查审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,经中共范县县委审计委员会批准,中共范县县委审计委员会办公室、范县审计局派出审计组,自2020年3月31日至8月10日,对范县2019年度财政评审和政府采购情况进行了专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。范县财政局对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。范县审计局的责任是依法独立实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。
一、被调查事项的基本情况
范县财政投资评审中心为全供事业单位,2019年共评审基建项目300个,其中审定项目292个,评审资金规模179280.87万元,审减22599.66万元,核减率为12.61%。
范县人民政府采购控制办公室,隶属于范县财政局二级机构事业科室,人员编制3人,实有人员3人。 2019年共进行政府采购备案项目62个,采购预算规模27798.97万元,其中通过范县政府采购中心集中采购22个,预算资金额为7798.07万元;部门采购预算资金额为20000.9万元。
二、审计调查评价意见
审计结果表明,财政投资评审和政府采购工作的开展,对加强财政支出管理、提高资金使用效益等起到了积极作用。但也存在财政投资评审制度不健全、部分单位未编制政府采购预算等问题。
三、审计调查发现的主要问题
(一)财政投资评审方面存在的问题
1、我县财政投资评审制度不健全
2、财政投资评审失误,造成资金损失风险
3、部分项目评审结果中存在评审价格不合理问题
(二)政府采购方面存在的问题
4、政府采购预算编制约束力不强
5、政府采购监督管理不到位
6、部分政府采购人员无相关执业资格
7、部分采购项目存在违规串标行为
8、部分政府采购项目闲置
四、审计调查处理和整改情况
针对以上审计发现的问题,范县审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。对于审计发现的问题,范县财政局已基本整改完毕。具体整改结果由范县财政局向社会公告。