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审计公告
2022年第6号公告:范县财政局2021年度部门预算执行及财政收支情况审计结果公告
范县审计局审计结果公告
(二〇二二年十二月三十日)
2022年第6号
范县财政局2021年度部门预算执行及财政收支情况审计结果公告
中共范县县委审计委员会办公室、范县审计局自2022年3月29日至9月10日对范县财政局2021年度部门预算执行及财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
范县财政局是县政府的综合调控部门。内设办公室、人事教育股、综合股等15个行政股室;范县财政国库集中支付中心、范县财政投资评审中心、范县人民政府采购中心、等24个事业股室及下属二级单位。全县财政系统在职职工157人,行政编制25人,事业编制140人,退伍安置7人。
二、审计调查评价意见
审计结果表明:范县财政局所提供的会计资料和其他证明材料,基本真实地反映了其预算执行及其他财政收支情况;会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度,基本遵守了有关财经法规,但仍存在着无预算列支,预算编制不完整,扩大开支范围,应计未计固定资产等问题,尚需进一步予以整改和规范。
三、审计调查发现的主要问题
1.文件的部分条款违反公平竞争规定
2.预算编制不完整
3.无预算列支费用
4.预算执行率过高或过低
5.擅自扩大预算科目支出范围使用资金112.64万元
6.应计未计固定资产52.12万元
四、审计调查处理和整改情况
针对以上审计发现的问题,中共范县县委审计委员会办公室、范县审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。对于审计发现的问题,范县财政局已整改完毕。具体整改结果由范县财政局向社会公告。
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