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审计公告

2019年第12号公告:商务局2018年度预算执行及其他财政收支审计结果公告

来源:范县审计局 作者:范县审计局 发布时间:2019年12月13日 点击数: [添加收藏]


范县审计局审计结果公告

(二〇一九年十二十三日)

2019年第12

 

商务局2018年度预算执行及其他财政收支

审计结果公告

范县审计局自2019年4月15日至2019年6月14日,对范县商务局2018年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

范县商务局是县政府组成部门,主要承担内贸、外贸的管理。行政编制11人(实有13人),下属事业单位两个(散装水泥管理办公室、电子商务服务中心);事业编制 19 人(实有18人);内设4个股室(办公室、市场体系建设与运行调节股、商贸服务管理股、外资外经股)。

二、审计评价意见

审计结果表明:范县商务局提供的会计资料和其他证明材料基本真实地反映了其财政收支情况,会计处理基本符合相关的行政单位财务规则和会计制度。基本遵守了有关财经法规,但也在预算执行、资金使用绩效等方面存在等一些违规问题。

三、审计发现的主要问题

(一)预算执行方面存在的问题

1.未经批准在预算科目之间相互调剂使用146229.89元

2.挪用一般债券资金用于经费支出70251元

(二)资金使用绩效方面存在的问题

3.财政资金未发挥效益719300元

4.乡(镇)、村两级电商服务站点建设项目重量不重质,站点配备物品大部分闲置,未发挥资金效益

(三)项目实施方面存在的风险

5.未按合同约定建立学员手册,资金效益目标无法考核

四、专项审计调查处理和整改情况

针对以上审计发现的问题,范县审计局已依法出具了审计报告,提出了处理意见。对于审计发现的问题,范县商务局已基本整改完毕。具体整改结果由范县商务局向社会公告

 


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